集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要以自家品牌「卡羅特CAROTE」從事設計及銷售廚具產品,並將生產完全外包予合約製造商。集 團的產品組合包括炊具(不粘鍋具、鑄鐵鍋及炊具套件)、廚房器具(廚房收納盒、容器、刀具、砧板、鍋鏟 及長柄勺)、飲具(飲水容器、玻璃杯及馬克杯)及其他(空氣炸鍋及電煮鍋)。 - 集團專注於網上銷售並在全球各個地區市場的線上市場建立銷售渠道,包括中國的天貓、京東及抖音、美國及 歐洲的亞馬遜、日本的樂天及Qoo10、以及東南亞的Shopee及Lazada等。 - 此外,集團亦從事ODM業務,為國際品牌所有者及零售商設計、開發及製造定制化廚具產品,並委聘合資格 供應商製造相關產品。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | ||||||||||
- 2023年度,集團營業額增加1﹒1倍至15﹒83億元(人民幣;下同),股東應佔溢利上升1﹒2倍至 2﹒37億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長1﹒1倍至5﹒65億元,毛利率微跌0﹒1個百分點至35﹒7%; (二)按業務劃分: 1﹒品牌業務:營業額增長1﹒6倍至13﹒8億元,佔總營業額87﹒2%,毛利率則下降6﹒7個 百分點至39﹒2%; 2﹒ODM業務:營業額下跌14﹒6%至2032萬元,佔總營業額12﹒8%,毛利率減少1﹒5 個百分點至11﹒8%; (三)按地區劃分:來自美國、中國內地、西歐、日本及東南亞營業額分別上升2﹒7倍、18﹒2%、 50%、1﹒4倍及42﹒4%,至8﹒34億元、3﹒28億元、1﹒68億元、8280萬元及 8892萬元,分佔總營業額52﹒7%、20﹒7%、10﹒6%、5﹒2%及5﹒6%; (四)於2023年12月31日,集團持有現金及現金等價物為2﹒36億元,借款為500萬元,流動比 率為1﹒3倍(2022年12月31日:0﹒8倍),資產負債比率(按負債總額除以資產總值計自 )為1﹒5%(2022年12月31日:10﹒6%)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | ||||||||||
- 於2024年9月,集團業務發展策略概述如下: (一)進一步豐富產品類別並向家居用品領域拓展,包括計劃推出更多多功能的產品(如多功能鍋)及各種小 型廚具,以及擴大刀具及飲具系列; (二)不斷擴大全球影響力及提高品牌全球知名度,包括計劃在東歐、南美及澳大利亞等市場探索機遇、鞏固 現有的線上銷售渠道、對集團的專用品牌網站進行進一步投資並在國際社交媒體平台上開展有針對性的 營銷活動,以及探索與其他國際分銷商或零售商合作以擴大線下足跡; (三)致力於完善組織結構,以更好地保持不同市場之間的聯繫和滿足不斷增長的業務需求,包括計劃在主要 海外市場引入區域管理系統、加強培訓計劃、優化內部溝通流程,以及在全球範圍內與更多供應商合作 ; (四)不斷完善企業文化,吸引與集團願景吻合的人才,並通過戰略投資及收購,建立多元化的廚具及家居用 品品牌組合。 - 2024年10月,集團發售新股上市,估計集資淨額8﹒02億港元,擬用作以下用途: (一)約2﹒81億港元(佔35%)用於尋求收購及投資機遇; (二)約2﹒01億港元(佔25%)用於產品研發; (三)約1﹒6億港元(佔20%)用於擴張銷售渠道; (四)約8024萬港元(佔10%)用於ESG相關投資。 (三)約8024萬港元(佔10%)用於營運資金。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
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股本 |
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