集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事種植、採伐及銷售與木材有關的產品,以及人參種植及相關產品貿易業務。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||
- 2021/2022年度,集團持續經營業務之營業額為676萬元(人民幣;下同),股東應佔虧損為 1890萬元。年內業務概況如下: (一)核數師因未能夠取得充足適當審計憑證,故對綜合財務報表作出不發表意見; (二)林業業務:營業額為676萬元,分類溢利為1090萬元; (三)於2022年6月30日,集團持有現金及銀行結餘111萬元,另有應付公司債券及應付承兌票據分 別為2﹒69億元及5343萬元,資本負債比率(按總負債除以總資產計算)為427﹒9%( 2021年:419﹒1%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||
- 2022年12月,集團提出重組建議: (一)每100股合併為一股; (二)削減每股已發行合併股份面值,由0﹒20港元減少至0﹒01港元; (三)集團以每股$0﹒1288向黃後發行4﹒66億股,佔經擴大後已發行股本65﹒06%,認購事項 所得3000萬元將用於用於分派債權人計劃現金代價,抵銷融資協議項下的未償還金額後的餘額(如 有)預期將用於集團的林業管理及人參相關業務的重組、一般營運資金及業務發展的相關成本; (四)集團結欠債權人的債務總額約5﹒5億元,透過債權人計劃重組其債務,包括:將認購事項所得款項 3000萬元分派予擁有受理申索的債權人,以每股$0﹒55向債權人發行1﹒4億股股份,佔經擴 大後已發行股本19﹒55%,及發行總額為1﹒2億元的承兌票據。債權人計劃生效後,債權人對集 團的所有申索及集團的負債均將獲得全額和解、解除、放棄及╱或得到清償; (五)認購事項及債權人完成後,黃後持有集團權益為65﹒06%,成為控股股東,並將申請清洗豁免。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
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股本 |
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