集团简介 | ||||||||||
- 集团主要透过合约安排在中国提供以下服务: (1)医学会议服务:指集团所组织的在线及线下医学会议和研讨会,协助医学组织向基层医生提供继续医学 教育,及为医生、医学协会与医药公司提供分享医疗实践经验的平台,收益包括来自医学组织的服务费 收入、来自医药公司的赞助费及来自医生的注册费; (2)患者教育及自测服务:指由医学组织委托集团提供现场患者教育会(在医院为患者举办)、在线患者教 育服务(由医生录制的教育视频)及疾病风险自测服务(测试患者的高血压和高脂血发病机率); (3)营销战略和谘询服务:为医药公司制定和实施营销战略、协助准备医疗相关营销材料、策划及组织产品 发布会与年会; (4)其他服务:包括提供CRO服务(以合约外包研究服务形式提供患者招募及临床数据收集服务)及互联 网医院服务(向患者提供在线跟进谘询及提供电子处方服务)。 - 集团的疾病覆盖范围重心是心脑血管疾病,亦覆盖糖尿病及呼吸道疾病等其他慢性疾病。 - 集团的客户包括医生、患者、医药公司、医学组织及医院。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2024年上半年度,集团营业额下跌4﹒3%至1﹒41亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄 37﹒6%至2221万元。期内业务概况如下: (一)整体毛利上升9﹒4%至2069万元,毛利率增长1﹒8个百分点至14﹒7%; (二)医学会议服务:营业额上升6﹒3%至7613万元,占总营业额54﹒1%; (三)患者教育及自测服务:营业额下跌38﹒7%至171万元; (四)营销战略和谘询服务:营业额下跌9﹒9%至5310万元,占总营业额37﹒7%; (五)合约研究机构服务:营业额下降71﹒8%至167万元; (六)数字营销解决方案服务:营业额增加22﹒8%至750万元; (七)互联网医院服务:营业额减少64﹒5%至57﹒3万元; (八)於2024年6月30日,集团之银行结余及现金为8240万元,银行借款为2150万元。资产负 债比率(以银行及其他借款总额除以权益总额计算)为21﹒3%(2023年12月31日: 17﹒9%)。 | ||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | ||||||||||
- 於2020年12月,集团业务发展策略概述如下: (一)计划透过收购综合医疗营销解决方案提供商及医疗谘询和顾问服务提供商,以扩阔疾病覆盖范围,当中 以专注治疗糖尿病及呼吸道疾病的综合医疗营销解决方案提供商为潜在收购目标; (二)计划加大销售与营销力度,开拓更多中国医药公司客户; (三)计划建立在线数据库,及继续开发互联网医院服务,当中拟於2021年上半年推出基因测试及专家谘 询服务,及物色合作机会以提供转介家庭医生、医院预约及住院安排服务; (四)计划扩充CRO服务,当中拟自2021年起向医药公司及药物研发商提供临床现场管理服务。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
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股本 |
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