集团简介 | ||||||||||
- 集团主要透过合约安排在中国提供以下服务: (1)医学会议服务:指集团所组织的在线及线下医学会议和研讨会,协助医学组织向基层医生提供继续医学 教育,及为医生、医学协会与医药公司提供分享医疗实践经验的平台,收益包括来自医学组织的服务费 收入、来自医药公司的赞助费及来自医生的注册费; (2)患者教育及自测服务:指由医学组织委托集团提供现场患者教育会(在医院为患者举办)、在线患者教 育服务(由医生录制的教育视频)及疾病风险自测服务(测试患者的高血压和高脂血发病机率); (3)营销战略和谘询服务:为医药公司制定和实施营销战略、协助准备医疗相关营销材料、策划及组织产品 发布会与年会; (4)其他服务:包括提供CRO服务(以合约外包研究服务形式提供患者招募及临床数据收集服务)及互联 网医院服务(向患者提供在线跟进谘询及提供电子处方服务)。 - 集团的疾病覆盖范围重心是心脑血管疾病,亦覆盖糖尿病及呼吸道疾病等其他慢性疾病。 - 集团的客户包括医生、患者、医药公司、医学组织及医院。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2024年上半年度,集团营业额下跌4﹒3%至1﹒41亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄 37﹒6%至2221万元。期内业务概况如下: (一)整体毛利上升9﹒4%至2069万元,毛利率增长1﹒8个百分点至14﹒7%; (二)医学会议服务:营业额上升6﹒3%至7613万元,占总营业额54﹒1%; (三)患者教育及自测服务:营业额下跌38﹒7%至171万元; (四)营销战略和谘询服务:营业额下跌9﹒9%至5310万元,占总营业额37﹒7%; (五)合约研究机构服务:营业额下降71﹒8%至167万元; (六)数字营销解决方案服务:营业额增加22﹒8%至750万元; (七)互联网医院服务:营业额减少64﹒5%至57﹒3万元; (八)於2024年6月30日,集团之银行结余及现金为8240万元,银行借款为2150万元。资产负 债比率(以银行及其他借款总额除以权益总额计算)为21﹒3%(2023年12月31日: 17﹒9%)。 | ||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | ||||||||||
- 2021年1月,集团发售新股上市,估计集资净额8930万港元,拟用作以下用途: (一)约5180万港元(占58%)用於拓展客户群及疾病覆盖范围; (二)约2230万港元(占25%)用於发展互联网医院服务; (三)约450万港元(占5%)用於发展CRO服务; (四)约1070万港元(占12%)用於营运资金。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
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股本 |
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