集团简介 | ||||||||||
- 集团主要在中国从事提供数字化慢病管理解决方案,业务分类如下: (1)院内解决方案:直接或透过经销商向终端医院客户分销与慢病相关的医院用品,如血糖仪、血糖试纸与 生命体征监测仪;提供名为「智云医汇」的SaaS产品,以集中、简化和自动化医院慢病管理工作流 程、透过人工智能物联网(AIoT)设备连接若干慢病管理医疗器械等设备、自动监控并追踪患者数 据;亦为制药公司提供数字营销服务; (2)药店解决方案:直接或通过经销商向药店提供慢病管理相关医疗用品;提供SaaS产品以供药店进行 线上开处方和配药;亦提供增值服务,如在微信小程序上提供电子商务解决方案的新零售服务,以及库 存管理服务; (3)个人慢病管理解决方案及其他:通过移动应用程序、小程序及微信公众号将医生与患者联系起来,为慢 病患者实现院外监测、问诊和处方开具,另提供高端会员服务;其他业务则包括保险经纪服务及广告代 理服务等。 - 集团的解决方案涵盖主要慢病,如心血管疾病(高血压和高脂血症)和糖尿病等。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2021年度,集团营业额增长1﹒1倍至17﹒57亿元(人民币;下同),股东应占亏损扩大44﹒4% 至41﹒39亿元。年内,集团业务概况如下: (一)股东应占亏损扩大乃主要由於年内金融负债的公允价值变动亏损扩大69﹒6%至33﹒98亿元;整 体毛利上升1﹒4倍至5﹒7亿元,毛利率增加4﹒7个百分点至32﹒4%; (二)院内解决方案:营业额增长2倍至12﹒73亿元,占总营业额72﹒4%;毛利上升1﹒6倍至 4﹒73亿元; (三)药店解决方案:营业额上升1﹒3%至3﹒5亿元,占总营业额19﹒9%;毛利增加2﹒3倍至 6229万元; (四)个人慢病管理解决方案及其他:营业额增长87﹒9%至1﹒34亿元;毛利上升1﹒9%至3467 万元; (五)於2021年12月31日,集团之现金及现金等价物为10﹒91亿元,另有受限制现金1﹒35亿 元,银行及其他贷款为1﹒14亿元。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | ||||||||||
- 於2022年6月,集团业务发展策略概述如下: (一)计划优化现有产品及开发新产品、扩大药店医疗用品供应及SaaS的覆盖范围,并继续扩大用户群; (二)计划扩大与上游制药公司的现有合作关系,并加强下游能力(如按方配药),及拟选择地寻求战略合作 、投资和收购机会。 - 2022年7月,集团发售新股上市,估计集资净额4﹒82亿港元,拟用作以下用途: (一)约60%用於业务扩张; (二)约25%用於提高医学知识和技术能力; (三)约5%用於建立战略夥伴关系、投资和收购; (四)约10%用於营运资金。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
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股本 |
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