集团简介 |
- 集团主要於中国经营以下四个业务分部: (1)烟气治理业务:包括环保设施工程(提供专案设计、设备及材料采购、专案建设及设备安装及测试服务 )、运营及维护(脱硫及脱硝设施及除尘设施的运营服务及常规维护服务)、特许经营业务(根据特许 经营协议进行基础设施建设或自授权人收购现有基础设施、於预定时间进行烟气治理项目运营与维护并 於期末向客户移交基础设施)及其他(销售副产品); (2)水处理业务:主要涉及煤化工及焦化、钢铁等工业园区污水处理; (3)危固废处理处置业务:主要涉及大宗固废及工业危废的无害化、减量化及资源化; (4)双碳新能源业务:主要涉及新能源发电、余热发电的投资、建设与运营。 - 集团一般将EPC及特许经营项目中的施工工程部分分包予分包商。 - 集团的项目地理覆盖范围遍及中国近30个省、市及自治区,亦有部分项目位於中国境外地区。 |
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
- 2022年度,集团营业额下降9﹒2%至19亿元(人民币;下同),股东应占溢利下跌56﹒4%至 1﹒52亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加0﹒8%至3﹒91亿元,毛利率上升2﹒1个百分点至20﹒6%; (二)烟气治理业务: 1﹒EPC:营业额减少20﹒5%至5﹒69亿元,占总营业额29﹒9%,分部溢利减少 33﹒7%至3380万元; 2﹒运维:营业额上升1﹒4%至4亿元,占总营业额21﹒1%,分部溢利增长24﹒2%至 1﹒14亿元; 3﹒特许经营:营业额下跌13﹒4%至5﹒04亿元,占总营业额26﹒5%,分部溢利下降 7﹒2%至1﹒28亿元; (三)水处理业务:营业额增长1﹒7倍至2﹒71亿元,占总营业额14﹒3%,分部溢利增加57﹒8% 至5808万元; (四)危固废处理处置业务:营业额减少41﹒6%至1172万元,业绩转盈为亏,录得分部亏损94万元 ; (五)双碳节能业务:营业额下跌51﹒1%至1﹒08亿元,分部溢利上升2﹒2倍至2198万元; (六)於2022年12月31日,集团之银行结余及现金为4﹒02亿元,银行及其他借款为1﹒74亿元 。资产负债比率(即负债总额除以总资产)为39﹒7%(2021年12月31日:42﹒5%)。 |
公司事件簿2024 | 2021 |
- 2021年11月,集团以2﹒3亿元人民币收购海西景泽环保科技全部权益。该公司主要从事固体有害废弃 物管理业务,包括固体有害危险废弃物的收集、稳定及处置。2022年3月,代价修订为1﹒96亿元人民 币。 |
股本 |
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