集团简介 | |||||||||||||||
- 集团是太阳能级多晶硅生产商和光伏项目承包商,主要从事中国光伏产业上游和下游环节的业务。 - 除多晶硅生产外,亦从事电力销售(透过自有燃煤发电厂供应电力多晶硅生产之用,并销售多余电力予当地电 网);工程建设承包(根据EPC、PC或BT承包模式经营,为光伏及风电项目提供能源解决方案,包括工 程设计、谘询、建设、调试及运维);逆变器生产(用於光伏项目的一项关键部件)及光伏硅片及组件生产。 - 集团生产棒状的多晶硅,主要销售予国内的光伏产品制造商,生产设施位於新疆乌鲁木齐。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 截至2024年9月止九个月,集团营业额为164﹒62亿元(人民币;下同),股东应占亏损为 14﹒05亿元。 - 按照中国会计准则,截至2024年6月止半年度,集团营业额减少33﹒2%至117﹒43亿元(人民币 ;下同),业绩转盈为亏,录得股东应占亏损8﹒48亿元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下跌84﹒1%至12﹒93亿元,毛利率减少35﹒1个百分点至11%; (二)多晶硅:营业额下降53﹒5%至58﹒67亿元,占总营业额50%,业绩由毛利转为毛损,录得分 部毛损4﹒56亿元; (三)风能、光伏电站建设:营业额增加17﹒3%至32﹒07亿元,占总营业额27﹒3%,分部毛利上 升24﹒3%至6﹒2亿元; (四)风能、光伏电站运营:营业额增长9%至12﹒42亿元,占总营业额10﹒6%,分部毛利增加 3﹒6%至7﹒33亿元; (五)其他:营业额上升30﹒3%至14﹒28亿元,占总营业额12﹒2%,分部毛利增加94﹒3%至 3﹒95亿元; (六)於2024年6月30日,集团之货币资金为90﹒57亿元,短期及长期借款分别为2﹒48亿元及 198﹒48亿元。流动比率为1﹒23倍(2023年12月31日:1﹒34倍),资本负债比率 (债务净额除以总权益)为33﹒9%(2023年12月31日:21﹒9%),存货周转天数为 71﹒2天(2023年12月31日:72﹒7天)。 - 按照中国会计准则,截至2024年6月止半年度,集团营业额减少33﹒2%至117﹒43亿元(人民币 ;下同),业绩转盈为亏,录得股东应占亏损8﹒48亿元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下跌84﹒1%至12﹒93亿元,毛利率减少35﹒1个百分点至11%; (二)多晶硅:营业额下降53﹒5%至58﹒67亿元,占总营业额50%,业绩由毛利转为毛损,录得分 部毛损4﹒56亿元; (三)风能、光伏电站建设:营业额增加17﹒3%至32﹒07亿元,占总营业额27﹒3%,分部毛利上 升24﹒3%至6﹒2亿元; (四)风能、光伏电站运营:营业额增长9%至12﹒42亿元,占总营业额10﹒6%,分部毛利增加 3﹒6%至7﹒33亿元; (五)其他:营业额上升30﹒3%至14﹒28亿元,占总营业额12﹒2%,分部毛利增加94﹒3%至 3﹒95亿元; (六)於2024年6月30日,集团之货币资金为90﹒57亿元,短期及长期借款分别为2﹒48亿元及 198﹒48亿元。流动比率为1﹒23倍(2023年12月31日:1﹒34倍),资本负债比率 (债务净额除以总权益)为33﹒9%(2023年12月31日:21﹒9%),存货周转天数为 71﹒2天(2023年12月31日:72﹒7天)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2023年4月,集团以1﹒4亿元人民币及2﹒6亿元人民币向控股股东特变电工(沪:600089)( 持有集团64﹒52%权益)出售盱眙高传风力发电及崇仁县华风发电100%股权。盱眙高传风力发电主要 从事风力发电、风力发电设备、电气及电控设备销售,并持有盱眙高传观音寺三和农场官滩风电场80兆瓦风 力发电项目;崇仁县华风发电主要从事风能发电投资及营运,并持有崇仁县相山镇一期50兆瓦风力发电项目 。预期出售盱眙高传风力发电及崇仁县华风发电分别带来2294万人民币及1﹒3亿元人民币收益。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
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股本 |
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