集团简介 |
- 集团主要以「新世纪医疗」品牌经营儿科及妇产科专科医疗机构。 - 集团根据公私合营安排营运旗下两间医院(即北京新世纪儿童医院及北京新世纪妇儿医院)。集团与公立医院 首都医科大学附属北京儿童医院分占北京新世纪儿童医院65%及35%权益,北京儿童医院提供物业、检查 及实验室检测服务以及借调医疗人员。集团另与首都医科大学附属北京妇产医院订立了非股权公私合营安排, 可向其借调医疗专业人员,及可互相为对方的病人提供医疗服务及检验服务。 - 儿科服务涵盖小儿内科和外科、儿童保健科、口腔科、耳鼻咽喉科、皮肤科、医学检验科、医学影像科、眼科 等,亦包括疫苗接种、定期体验及其他儿科相关服务。 - 产科服务包括定期健康评估、实验室测试、超声检查、身体和智力评估、产前护理、自然分娩和剖腹生产服务 ,以及盆底康复、产後护理和母乳喂哺支援服务。妇科服务则涵盖妇科炎症、女性生殖系统紊乱、子宫内膜异 位、子宫肌瘤、卵巢肿瘤及其他妇科常见疾病,另提供计划生育、不孕检查和治疗、更年期保健和健康检查服 务。 - 集团亦为其他同属「新世纪医疗」品牌的医院(均位於北京以外)提供医院谘询服务。 |
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额维持於4﹒16亿元(人民币;下同),股东应占溢利上升 9﹒1%至2519万元。期内业务概况如下: (一)整体毛利减少0﹒6%至1﹒69亿元,毛利率微减0﹒2个百分点至40﹒6%; (二)儿科:营业额增长0﹒9%至3﹒61亿元,占总营业额86﹒8%,分部溢利上升5﹒4%至 9513万元。期内,儿科门诊服务收益下跌2﹒4%至2﹒18亿元,门诊人次下降8﹒4%至 11﹒8万人次;儿科住院服务收益增长9﹒1%至1﹒21亿元,住院人次增长5﹒1%至3622 人次; (三)妇产科:营业额下降4%至5109万元,占总营业额12﹒3%,分部亏损扩大2﹒5%至1570 万元。期内,妇产科门诊服务收益下降3﹒9%至2711万元,门诊人次减少9﹒9%至 22﹐736人次;妇产科住院服务收益下跌4﹒1%至2398万元,住院人次下降7﹒5%至 807人次; (四)於2024年6月30日,集团之现金及现金等价物为3﹒32亿元,另有租赁负债1﹒95亿元。 |
股本 |
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